INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/06/17, “SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORME DE AUDITORÍA Nº UAI/AC/05/2016”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/06/17, “SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORME DE AUDITORÍA Nº UAI/AC/05/2016”
OPINIÓN DE AUDITORIA INTERNA Nº UAI/AF/12/17, “CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DESCENTRALIZADA EMALT”
OPINIÓN DE AUDITORIA INTERNA Nº UAI/AF/12/17, “CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DESCENTRALIZADA EMALT”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/10/17, “SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° UAI/AO/08/16”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/10/17, “SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° UAI/AO/08/16”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/09/17, “SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° UAI/INF/AO0001/2015”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/09/17, “SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° UAI/INF/AO0001/2015”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AO/11/17, REFERENTE A LA “AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AO/11/17, REFERENTE A LA “AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AF/13/17, “REFERENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DESCENTRALIZADA EMALT”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AF/13/17, “REFERENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DESCENTRALIZADA EMALT”
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE RECURSOS POA DE LA GESTIÓN 2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE RECURSOS POA DE LA GESTIÓN 2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES INDICADORES DE RENDIMIENTO POA DE LA GESTIÓN 2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES INDICADORES DE RENDIMIENTO POA DE LA GESTIÓN 2016
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/IA/04/17
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/IA/04/17
AUDITORÍA INTERNA UAI/SG/54/16 (AUDITORÍA ESPECIAL DEL PAGO DEL BONO P.A.R.D.E.E.A.)
AUDITORÍA INTERNA UAI/SG/54/16 (AUDITORÍA ESPECIAL DEL PAGO DEL BONO P.A.R.D.E.E.A.)