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Gobierno Autónomo Municipal de El Alto – GAMEA
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Auditorías
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018, 2019 Y 2020
Auditoria Interna
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2018
Auditoria Interna
INFORME UAI/SG/44/2016, Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe Nº UAI/AE/15/2016, referente a la Auditoria Especial sobre Proedimientos para el cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Gobierno autónomo Municipal de El Alto “Órgano Ejecutivo”, Concejo Municipal de EL Alto (CMEA) “Órgano Legislativo” y su Empresa Municipal de Aseo El Alto, por la Gestión 2015, con fecha de corte al 31 de marzo de 2017.
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO UAI/SG/44/17
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº UAI/SG/37/17 SEG. ACTIVOS
Auditoria Interna
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Nº UAI/IS/36/17 GESTIÓN 2017 s/POA DE LA UAI
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI-CI-28-17, CORRESPONDIENTE AL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Nº UAI-RE-24-17, SOBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBICO”
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nº UAI/CI/26/17 CONTROL INTERNO LEY Nº 777
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI-SG-23-17
Auditoria Interna
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