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Gobierno Autónomo Municipal de El Alto – GAMEA
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/SG/09/17, “SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° UAI/INF/AO0001/2015”
Auditoria Interna
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AO/11/17, REFERENTE A LA “AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)”
Auditoria Interna
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AF/13/17, “REFERENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DESCENTRALIZADA EMALT”
Auditoria Interna
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE RECURSOS POA DE LA GESTIÓN 2016
Auditoria Interna
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES INDICADORES DE RENDIMIENTO POA DE LA GESTIÓN 2016
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/IA/04/17
Auditoria Interna
AUDITORÍA INTERNA UAI/SG/54/16 (AUDITORÍA ESPECIAL DEL PAGO DEL BONO P.A.R.D.E.E.A.)
Auditoria Interna
AUDITORÍA INTERNA Nº UAI/AE/16/16, (REFERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL A PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS)
Auditoria Interna
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI/SG/56/16
Auditoria Interna
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