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Gobierno Autónomo Municipal de El Alto – GAMEA
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Auditorías
INFORME N° UAI/SG/068/2022 «DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° UAI/AO/40/2020, REFERENTE A LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019, CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/069/2022 «SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO VARIAS CALLES (DOTACIÓN DE LOSETAS Y ÁRIDOS) L/DISTRITAL.»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/CI/012/2022 «EMERGENTE DE LA «AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)» POR LA GESTIÓN 2021»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/CI/071/2022 «EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME N° UAI/RE/044/2022 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS EN LA DIRECCIÓN DE FERIAS Y MERCADOS, RESPECTO A LA FALSIFICACIÓN DE COMPROBANTES POR PAGO DE PATENTES DE GESTIONES 2018 Y 2019»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/073/2022 «DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° UAI/CI/98/19 RELATIVO AL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO N° UAI/SG/66/19 A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORME DE CONTROL INTERNO N° UAI/CI/12/18 PROVENIENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA N° UAI/RE/63/17, A LOS PROCESOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS HOSPITALES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2019»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/AO/066/2022 «DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, POR LA GESTIÓN 2021.»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/062/2022 «SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO AL PAGO DEL BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GESTIONES 2018, 2019, 2020, 2021»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/AC/064/2022 «DE LA «AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS REALIZADOS EN CADA UNA DE LAS APERTURAS Y CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS REALACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA POR LA ININFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021″»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/065/2022 «DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° UAI/AO/54/2020 REFERIDO A LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA DE PROYECTOS (CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS, CORDONES DE ACERA Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO) »
Auditoria Interna
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