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Gobierno Autónomo Municipal de El Alto – GAMEA
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Auditorías
INFORME UAI/SG/061/2022 DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORME N° UAI/CI/78/19, EMERGENTE DE LOS INFORMES N° UAI/RE/33/19 DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y N° UAI/RE/34/19 DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS PROCESOS DESARROLLADOS POR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO 2022.
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/060/2022 «DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° UAI/CI/26/2020, EMERGENTE DE LOS INFORMES N° UAI/RE/20/2020, DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, FOLCLÓRICAS Y CÍVICAS Y N° UAI/RE/21/20, RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A ESPACIOS CULTURALES»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/057/2022 «SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICO AL PROYECTO MUNICIPAL MINGITORIO PUBLICO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO NAYRAPUNKU EL ALTO CORRESPONDIENTE»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/056/2022 «DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI/SG/97/19 DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° UAI/CI/37/18 EM»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/051/2022 «DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° UAI/AE/56/19 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL A LA ELABORACION Y PAGO DE PLANI»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/050/2022 «DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N UAI AE 14 19 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACION DE FONDO ROT»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/055/2022 «DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° UAI/AO/75/19 – C2020 EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL AL GRADO DE EFICACIA DEL PROGRAMA N° 14 «ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS» RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL GAMEA, DURANTE LA GESTIÓN 2018 Y 2019 (CORREGIDO D ACUERDO AL INFORME EVALUATORIO GL/YO02/E20 DEL 31 DE JULIO DE 2020 EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO), CON FECHA DE CORTE AL 30 DE MAYO DE 2022»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/046/2022 «DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO AL CASO SITPRECO CODIGO: GAM-ELLA-19/2021, DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR PARTE DEL SR. ING. LUIS ALFONZO GARECA LLANO EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA SUB ALCALDÍA DEL DISTRITO MUNICIPAL N° 9 POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LOS PROYECTOS: CONST. MURO PERIMETRAL CEMENTERIO POMAMAYA ALTA DISTRITO 9 Y CONST. SUB ALCALDIA-9»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/052/2022 «SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES RECURRENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO, CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES 2015 AL 2020»
Auditoria Interna
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