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Gobierno Autónomo Municipal de El Alto – GAMEA
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Auditorías
INFORME N° UAI/SG/049/2022 «DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL «INFORME DE CONTROL INTERNO N° UAI/CI/50/2020, EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL COBRO DEL SERVICIO PRESTADO DE RECOJO DE RESIDUOS ESPECIALES A INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR AUSENCIA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LA CARTERA EN MORA» »
Auditoria Interna
INFORME DE CONTROL INTERNO N° UAI/CI/053/2022 «EMERGENTE DEL INFORME N° UAI/RE/052/2022; DEL «RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES RECURRENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO, CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES 2015 AL 2020″»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/047/2022 «SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO AL CASO SITPRECO CODIGO:GAM-ELLA-8/2021 REFERENTE A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR PARTE DE LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES HUMEREZ REYES EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA SUB ALCALDÍA DISTRITO MUNICIPAL N° 6 POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO C/I. JOSÉ ARZABE»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/045/2022 «DEL SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI/AO/54/19 RELATIVO A LA AUDITORIA OPERATIVA AL GRADO DE EFICACIA AL PROCESO DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, GESTIÓN 2018»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/043/2022 «DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° UAI/CI/24/2019 EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A DÉBITOS AUTOMÁTICOS, RETENCIONES JUDICIALES Y TRIBUTARIAS REALIZADAS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2015 A ABRIL 2019»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/SG/048/2022 «DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° UAI/SG/39/2021 DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL INFORME N° UAI/AO/50/2019, REFERENTE A LA AUDÍTORIA OPERACIONAL AL «PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO EN AGUA, SANEAMIENTO Y RECURSOS HÍDRICOS», CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/054/2022 «DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA «ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS CM/HMBH/255/2019, ANPE/HMBH/011/2019 EN EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES 2019 AL 2020″»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/042/2022 DEL «RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO REFERENTE AL POSIBLE DAÑO ECONÓMICO OCASIONADO POR EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES AL SR. FELIPE TITO MELGAR OCASIONADO POR EL DESPIDO INJUSTIFICADO»
Auditoria Interna
INFORME N° UAI/RE/044/2022 SOBRE EL «RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS EN LA DIRECCIÓN DE FERIAS Y MERCADOS, RESPECTO A LA FALSIFICACIÓN DE COMPROBANTES POR PAGO DE PATENTES DE GESTIONES 2018 Y 2019»
Auditoria Interna
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